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五常市城管局部门2019年部门预算

发布时间:2019-09-02 编辑:财政局

第一部分  五常市城管局部门概况0FG五常市人民政府
一、部门职责0FG五常市人民政府
二、部门机构设置0FG五常市人民政府
三、部门人员构成0FG五常市人民政府
第二部分  五常市城管局2019年部门预算情况说明0FG五常市人民政府
第三部分  名词解释0FG五常市人民政府
第四部分  五常市城管局2019年部门预算公开报表0FG五常市人民政府
一、部门收支总表0FG五常市人民政府
二、部门收入总表0FG五常市人民政府
三、部门支出总表0FG五常市人民政府
四、财政拨款收支总表0FG五常市人民政府
五、一般公共预算功能分类支出表0FG五常市人民政府
六、部门一般公共预算经济分类基本支出表0FG五常市人民政府
七、政府一般公共预算经济分类支出表0FG五常市人民政府
八、政府性基金预算功能分类预算支出表0FG五常市人民政府
九、部门政府性基金分类预算支出表0FG五常市人民政府
十、政府政府性基金预算支出情况表0FG五常市人民政府
十一、一般公开预算“三公经费0FG五常市人民政府
第一部分  五常城管局部门概况0FG五常市人民政府
 0FG五常市人民政府
一、城管局职能0FG五常市人民政府
1、市容环境卫生清扫,清运管理职能。0FG五常市人民政府
2、城市规划监督管理职能。0FG五常市人民政府
3、城市绿化管理职能。0FG五常市人民政府
4、市政公用设施管理职能。0FG五常市人民政府
5、车辆侵占人行道的管理职能。0FG五常市人民政府
6、商贩占道经营的管理职能。0FG五常市人民政府
7、农用车进城商营运的管理职能。0FG五常市人民政府
8、殡葬用品占道焚烧行为的管理职能。0FG五常市人民政府
9、建筑现场方面的管理职能。0FG五常市人民政府
10、市政府给予的其它行政职能。0FG五常市人民政府
二、下设机构0FG五常市人民政府
1、城管监察大队。0FG五常市人民政府
2、市容管理处。0FG五常市人民政府
3、环境卫生管理处。0FG五常市人民政府
4、绿化园林管理处。0FG五常市人民政府
5、停车场。0FG五常市人民政府
6、清冰雪指挥部。0FG五常市人民政府
三、人员构成:0FG五常市人民政府
城管局事业编制51人,在职126人,离退休15人。0FG五常市人民政府
环卫处编制204,在职138人,离退休98人。0FG五常市人民政府
 0FG五常市人民政府
第二部分  五常市城管局2019年部门预算情况说明0FG五常市人民政府
 0FG五常市人民政府
一、本级及汇总预算0FG五常市人民政府
本预算安排包括城管局、环卫处。0FG五常市人民政府
部门预算支出安排项目包括:工资性福利性支出、对社会和家庭保障性支出和商品和服务支出,其中:0FG五常市人民政府
1、人员经费按2018年12月份工资数为准测算。含在职职工资、离退休人员工资、第十三个月工资、住房公积金、遗属工资、抚恤金等支出。0FG五常市人民政府
2、公用经费中:办公费按行政单位1,500元/人、年(事业单位1,300元/人、年)标准和单位编制人数核定。其他公用经费是按各科局办公地点及工作职责进行核定。0FG五常市人民政府
2019年财政预算拨款7687万元,支出7687万元。0FG五常市人民政府
二、机关经费运行情况说明0FG五常市人民政府
1、工资性福利性支出1150万元,其中:工资850万元、社会保障缴费300万元。0FG五常市人民政府
2、商品和服务支出460.2万元。其中:办公费8万元、手续费0.5万元,电费20万元、邮电费1万元、取暖费5万元、差旅费15.5万元、招待费2万元、公务用车运行维护费140万元、维修费55万元、、劳务费50元、其他商品和服务支出35万元、专用材料费98.2万元、租赁费30万元。0FG五常市人民政府
   3、对个人和家庭补助支出17万元。0FG五常市人民政府
4、项目支出6059.8万元。其中基础设施建设6000万元。0FG五常市人民政府
三、预算收支增减情况说明0FG五常市人民政府
1、2019年工资性福利性支出1150万元,比2018年预算减少4.36.27元。主要减少原因是有退休人员。其中:基本工资367.5万元、津贴482.5万元,社会保障缴费300万元。2017年预算安排1582.02万元,基本工资456.23元、津贴864.51万元。0FG五常市人民政府
2、商品和服务支出460.2万元。比上年预算增加7.4万元,主要是公用经费增加。其中:办公费8万元、手续费0.5万元,电费20万元、邮电费1万元、取暖费5万元、差旅费15.5万元、招待费2万元、公务用车运行维护费140万元、维修费55万元、劳务费50元、其他商品和服务支出35万元、专用材料费98.2万元。0FG五常市人民政府
3、对个人和家庭补助支出17元、比上年预算减少40.44万元,主要是退休职工纳入社保。0FG五常市人民政府
四、“三公经费”编制增减情况说明0FG五常市人民政府
2018年“三公经费”安排142万元,其中公务接待费2万元,比上年增加80.7万元。公务用车运行维护费140万元,原因是车辆增加。。0FG五常市人民政府
五、国有资产使用占有情况:共计30.980.225.20元,其中房屋8.075.360元,专用车辆22.904.865.20元0FG五常市人民政府
六、预算绩效:分人员经费和公用经费:人员经费用于保障职工的工资发放及稳定.公用经费用于单位的正常运转。其他商品服务支出主要是城管用车及环卫用车、城市环境维修维护等支出,为全市人民提供了一个良好的生产和生活环境,公园维护保障了人民群众有一个良好的业余生活场及锻炼场。0FG五常市人民政府
七、情况说明0FG五常市人民政府
2019年财政预算拨款7687万元,支出7687万元。其中工资福利支出1150万元,按定额管理的商品和服务支出460.2万元,对个人和家庭的补助支出17万元,项目支出6059.8万元。0FG五常市人民政府
 0FG五常市人民政府
第三部分  名词解释0FG五常市人民政府
 0FG五常市人民政府
1、城乡社区事务支出:反映政府城乡社区事务支出。0FG五常市人民政府
 

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