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2019年宣传部部门预算

发布时间:2019-09-02 编辑:财政局

一、部门职能05l五常市人民政府
负责全市意识形态方面工作的综合职能部门,主要职责是:05l五常市人民政府
(一)拟订全市宣传思想文化工作政策和事业发展规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。05l五常市人民政府
(二)统筹协调意识形态工作,贯彻落实中央、省委和哈尔滨市委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。05l五常市人民政府
(三)统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动全市理论武装工作。05l五常市人民政府
(四)统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调市广播电视台工作,组织我市突发公共事件应急新闻工作。05l五常市人民政府
(五)管理全市新闻出版行政事务,统筹规划和指导协调新闻出版事业,产业发展,监督管理出版物内容和质量,指导政府各部门监督管理印刷业等。05l五常市人民政府
(六)统筹指导互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。05l五常市人民政府
(七)统筹指导精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,推动群众文化建设。05l五常市人民政府
(八)对新闻出版、广播电视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议,统筹指导文化体制改革和文化事业、文化产业发展。05l五常市人民政府
(九)负责规划、组织、指导全市精神文明建设工作。负责社会主义核心价值观宣传教育工作,组织开展全市性思想道德教育实践活动。负责全市精神文明建设的考核、命名、管理等工作。负责全市未成年人思想道德建设工作。承担市精神文明建设指导委员会日常工作。05l五常市人民政府
(十)承担市委、市政府新闻发布组织实施工作,拟订我市重大问题对外宣传口径。05l五常市人民政府
(十一)负责联系上级新闻管理机构、主要媒体和智库,会同有关部门做好上级来访记者采访事务方面的工作。05l五常市人民政府
(十二)对基层党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责宣传思想文化人才队伍建设。05l五常市人民政府
(十三)负责全市对外宣传工作的总体规划、组织、协调、指导和管理全市的外宣工作。05l五常市人民政府
(十四)完成市委交办的其他任务。05l五常市人民政府
二、预算单位构成05l五常市人民政府
宣传部内设5个科(室)分别为:05l五常市人民政府
1、精神文明建设指导委员会办公室05l五常市人民政府
2、新闻科05l五常市人民政府
3、社会宣传科05l五常市人民政府
4、办公室05l五常市人民政府
5、学习室05l五常市人民政府
五常市委宣传部编制人数13人。实有人数10人,其中行政在职10人,行政退休2人。 05l五常市人民政府
三、本级及汇总预算05l五常市人民政府
(一)、经费核定原则05l五常市人民政府
部门预算支出安排项目包括:工资性福利性支出、对社会和家庭保障性支出和商品和服务支出,其中:05l五常市人民政府
1、人员经费按2018年12月份工资数为准测算。含在职职工资、离退休人员工资、第十三个月工资、住房公积金、遗属工资、抚恤金等支出。05l五常市人民政府
2、公用经费中:办公费按行政单位1,500元/人、年(事业单位1,300元/人、年)标准和单位编制人数核定。其他公用经费是按各科室办公地点及工作职责进行核定。05l五常市人民政府
2018年财政预算拨款213.81万元,支出213.81万元。其中:05l五常市人民政府
一般公共服务支出184.45万元,社会保障和就业支出29.36万元。05l五常市人民政府
四、机关运行经费安排情况05l五常市人民政府
1、工资性福利性支出85.66万元,其中:基本工资46.86万元、津贴32.91万元、第十三个月工资5.86万元、社会保障缴费29.36万元、住房公积金11.53万元。05l五常市人民政府
2、商品和服务支出(即公用经费)54万元,其中:办公费20万元、邮电费1万元、差旅费11万元、印刷费3万元、维修(护)费2万元、招待费1.08万元、劳务费5万元、其他交通费2万元、其他商品和服务支出10万元。05l五常市人民政府
3、对个人和家庭补助支出33.26万元,其中:退休人员工资12.26万元、抚恤金21万元。05l五常市人民政府
五、预算收支增减变化情况05l五常市人民政府
1、2019年人员工资福利支出85.66万元,2018年人员工资福利预算安排支出129.30万元,比2018年减少40.74万元,主要减少原因是调出8人。05l五常市人民政府
2、2019年商品和服务支出预算安排54万元,2018年商品和服务支出预算安排54万元。05l五常市人民政府
3、2019年对个人和家庭的补助支出33.26万元,2018年对个人和家庭的补助支出20.3万元,比2018年增加12.96万元,主要增加原因是人员增资和增加抚恤金。05l五常市人民政府
六、政府采购安排情况05l五常市人民政府
2019年无政府采购活动,因此没有政府采购预算。05l五常市人民政府
七、“三公经费”增减情况说明05l五常市人民政府
核定经费总额后按照厉行节约及“三公经费”零增长的要求安排支出,2019年预算安排公务接待费1.08万元,比上年实际支出减少; 2019年预算未安排因公出国出(境)费用。05l五常市人民政府
八、固定资产05l五常市人民政府
2019年初总额21.69万元。其中:通用设备16.62万元、家具类5.07万元。05l五常市人民政府
九、预算绩效05l五常市人民政府
分人员经费和公用经费。人员经费用于保障职工的工资发放,公用经费用于单位的正常工作运转及其他工作的开展。05l五常市人民政府
十、情况说明05l五常市人民政府
2019年财政预算拨款213.81万元,支出213.81万元。其中:05l五常市人民政府
一般公共服务支出184.45万元,社会保障和就业支出29.36万元。05l五常市人民政府
十一、名词解释05l五常市人民政府
一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。05l五常市人民政府
社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。05l五常市人民政府
 

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