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五常市五常镇人民政府2019年部门预算

发布时间:2019-09-02 编辑:财政局

第一部分  五常市五常镇人民政府部门概况SiS五常市人民政府
一、部门职责SiS五常市人民政府
二、部门机构设置SiS五常市人民政府
三、部门人员构成SiS五常市人民政府
第二部分  五常市五常镇人民政府2019年部门预算情况说明SiS五常市人民政府
第三部分  名词解释SiS五常市人民政府
第四部分  五常市五常镇人民政府2019年部门预算公开报表SiS五常市人民政府
一、部门收支总表SiS五常市人民政府
二、部门收入总表SiS五常市人民政府
三、部门支出总表SiS五常市人民政府
四、财政拨款收支总表SiS五常市人民政府
五、一般公共预算功能分类支出表SiS五常市人民政府
六、部门一般公共预算经济分类基本支出表SiS五常市人民政府
七、政府一般公共预算经济分类支出表SiS五常市人民政府
八、政府性基金预算功能分类预算支出表SiS五常市人民政府
九、部门政府性基金分类预算支出表SiS五常市人民政府
十、政府政府性基金预算支出情况表SiS五常市人民政府
十一、一般公开预算“三公经费SiS五常市人民政府
第一部分  五常市五常镇人民政府部门概况SiS五常市人民政府
 SiS五常市人民政府
一、部门职能:是国家行政机关依法对国家和社会公共事务进行管理时应承担的职责和所具有的功能SiS五常市人民政府
二、预算单位构成SiS五常市人民政府
内设个处(室)分别为:人大、政府办、党委办、共青团妇联SiS五常市人民政府
下属事业单位分别为:畜牧综合服务中心、农经经济管理服务中心、计划生育服务中心SiS五常市人民政府
三、人员构成:SiS五常市人民政府
     五常镇人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位,核定编制109人,其中,行政编制44人,事业编制64人,工勤编制1人。2018年财政全额供养130人,其中:在职在编实有人数90人,离休人员3人,退休人员37人。SiS五常市人民政府
 SiS五常市人民政府
第二部分  五常市五常镇人民政府2019年部门预算情况说明SiS五常市人民政府
 SiS五常市人民政府
一、本级及汇总预算SiS五常市人民政府
部门预算支出安排项目包括:工资性福利性支出、对社会和家庭保障性支出和商品和服务支出,其中:SiS五常市人民政府
1、人员经费按2018年12月份工资数为准测算。含在职职工资、离退休人员工资、第十三个月工资、住房公积金、遗属工资、抚恤金等支出。SiS五常市人民政府
2、公用经费中:办公费按行政单位1,500元/人、年(事业单位1,300元/人、年)标准和单位编制人数核定。其他公用经费是按各科局办公地点及工作职责进行核定SiS五常市人民政府
2019年财政预算拨款1824.31万元,支出1824.31万元。其中SiS五常市人民政府
一般公共服务支出641.53万元SiS五常市人民政府
文化体育与传媒支出15.32万元SiS五常市人民政府
社会保障和就业支出170.02万元SiS五常市人民政府
医疗卫生和计划生育支出182.7万元SiS五常市人民政府
农林水支出814.74万元SiS五常市人民政府
二、机关运行经费安排情况SiS五常市人民政府
1、工资性福利性支出1026.82万元,其中:在职基本工资376.98万元、津贴209.16万元、第十三个月工资48.84万元、、社会保障缴费支出212.78万元、住房公积金46.89万元、其他工资福利支出179.06万元。SiS五常市人民政府
2、商品和服务支出(即公用经费)469.19元。SiS五常市人民政府
其中:办公费10万元、印刷费5.35万元、水费2.8万元、电费7.2万元、邮电费6.2万元、取暖费37元、物业管理费10万元、差旅费7万元、维修(护)费200万元、培训费3万元、公务接待费2.3元、专用材料费13.5万元、劳务费50万元、委托业务费4.3万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用71万元、其他商品和服务支出28.84万元。SiS五常市人民政府
3、对个人和家庭补助支出328.3万元,其中:离休费37.3万元、生活补助2.35万元、医疗费补助13.46万元、其他对个人和家庭的补助275.19万元。SiS五常市人民政府
三、预算收支增减情况说明SiS五常市人民政府
2019年预算安排支出1824.31万元,比决算减少2937.69万元,主要原因是没有安排2019年村一事一议项目及小城镇建设支出。2018年财政拨款收入3120.41万元, 2019年预算安排收入1824.31万元,比决算减少1296.1万元,主要原因是没有安排2019年村一事一议项目及小城镇建设支出。2018年财政拨款支出2937.69万元,基本支出2184.86万元、项目支出752.83万元,结转下年支出554.77万元。其中:SiS五常市人民政府
(一)、2018年人员工资福利支出884.28万元,2019年人员工资福利预算安排支出1026.82万元,比决算增加142.54万元,主要增加原因是人员增资及社会保障缴费支出等。SiS五常市人民政府
(二)、2018年商品与服务支出934.49万元,2019年商品与服务预算安排支出469.19万元,比决算减少465.3万元、主要减少原因是维修费用支出。SiS五常市人民政府
(三)、2018年对个人和家庭补助支出358.28万元,2019年对个人和家庭补助预算安排支出328.3万元,比决算减少29.98万元、主要减少原因是2019年村级离职老三位补助和离退人员的离退休费支出。SiS五常市人民政府
(四)、2018年其他资本性支出760.64万元,2019年没有做预算安排,减少原因是没有按排村一事一议项目及小城镇建设支出。SiS五常市人民政府
四、政府采购安排情况: 2019年初没有“政府采购”项目,所以没有编制政府采购预算。SiS五常市人民政府
五、“三公经费”增减情况说明SiS五常市人民政府
按照厉行节约要求,“三公经费”安排支出8.3万元,其中公车运行维护费6万元,公务招待费2.3万元。2019年公务用车费用与2018年没有增减变化,招待费与2018年相对持平,没有增减变化。车改后政府保留一辆公车。SiS五常市人民政府
六、国有资产占有和使用情况: 2019年初固定资产总额34,30.13万元,其中:房屋建筑物3313.87万元、通用设备及其他116.26万元。SiS五常市人民政府
七、预算绩效:分人员经费和公用经费;人员经费用于保障职工的工资发放及稳定;公用经费用于单位的正常运转以及离休干部政治待遇、生活待遇各项活动的开展。SiS五常市人民政府
八、情况说明SiS五常市人民政府
2019年财政预算拨款1824.31万元,支出1824.31万元。其中SiS五常市人民政府
一般公共服务支出641.53万元SiS五常市人民政府
文化体育与传媒支出15.32万元SiS五常市人民政府
社会保障和就业支出170.02万元SiS五常市人民政府
医疗卫生和计划生育支出182.7万元SiS五常市人民政府
农林水支出814.74万元SiS五常市人民政府
 SiS五常市人民政府
第三部分  名词解释SiS五常市人民政府
 SiS五常市人民政府
一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。SiS五常市人民政府
文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版方面的支出。SiS五常市人民政府
社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。SiS五常市人民政府
医疗卫生和计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。SiS五常市人民政府
农林水支出:反映政府农林水事务支出。SiS五常市人民政府
 SiS五常市人民政府
第四部分  附五常市五常镇人民政府2018年部门预算公开报表SiS五常市人民政府
 

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