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五常市民乐乡人民政府2019年部门预算

发布时间:2019-09-02 编辑:财政局

  第一部分 五常市民乐乡人民政府部门概况phP五常市人民政府

  一、部门职责phP五常市人民政府

  二、部门机构设置phP五常市人民政府

  三、部门人员构成phP五常市人民政府

  第二部分 五常市民乐乡人民政府2019年部门预算情况说明phP五常市人民政府

  第三部分 名词解释phP五常市人民政府

  第四部分 附五常市民乐乡人民政府2019年部门预算公开报表phP五常市人民政府

  一、部门收支总表phP五常市人民政府

  二、部门收入总表phP五常市人民政府

  三、部门支出总表phP五常市人民政府

  四、财政拨款收支总表phP五常市人民政府

  五、一般公共预算功能分类支出表phP五常市人民政府

  六、部门一般公共预算经济分类基本支出表phP五常市人民政府

  七、政府一般公共预算经济分类支出表phP五常市人民政府

  八、政府性基金预算功能分类预算支出表phP五常市人民政府

  九、部门政府性基金分类预算支出表phP五常市人民政府

  十、政府政府性基金预算支出情况表phP五常市人民政府

  十一、一般公开预算“三公经费phP五常市人民政府

第一部分 五常市phP五常市人民政府

民乐乡人民政府phP五常市人民政府

一、部门职能:phP五常市人民政府

  加强党的领导,充分发挥乡镇党委的领导核心作用,保证党在农村各项方针政策的贯彻落实,充分发挥乡镇政府的整体功能,加强行政体系的法治建设,规范管理,依法行政。phP五常市人民政府

二、内设机构phP五常市人民政府

  党群办公室、行政办公室、农业畜牧综合服务中心、农村经济管理服务中心、计划生育服务中心。phP五常市人民政府

  三、部门单位人员构成;phP五常市人民政府

民乐乡phP五常市人民政府

政府编制人数49人,其中行政编制40人,事业编制9人,实有人数31人,其中行政在职14人,事业在职15人,行政离休休2人,事业退休0人。phP五常市人民政府

  第二部分 五常市民乐乡人民政府2019年部门预算情况说明phP五常市人民政府

一、本级及汇总预算phP五常市人民政府

  部门预算支出安排项目包括:工资性福利性支出415.78万元、对个人和家庭保障性支出124.99万元和商品和服务支出87.99万元,其中:phP五常市人民政府

  1、工资福利性支出2018年12月份工资数为准测算。含在职职工资、离休人员工资、第十三个月工资、住房公积金、遗属工资、抚恤金等支出。phP五常市人民政府

  2、商品服务支出:乡镇按年117万元核定。phP五常市人民政府

  2019年财政预算拨款628.56万元,支出628.56万元。其中;phP五常市人民政府

  一般公共服务支出257.48万元phP五常市人民政府

  文化体育传媒12.42万元phP五常市人民政府

  社会保障和就业支出84.16万元phP五常市人民政府

  医疗卫生与计划生育8.79万元phP五常市人民政府

  农林水支出265.71万元phP五常市人民政府

二、机关运行经费安排说明phP五常市人民政府

  1、工资性福利性支出和对社会和家庭保障性支出540.57万元,其中:工资性支出318.72万 元,对个人和家庭补助支出124.79万元,具体支出项目包括:在职基本工资119.52万元、津贴199.20万元、机关事业单位基本养老缴费58.84万元、职业年金缴费8.4万元,职工基本医疗保险缴费9万元,其他社会保障缴费0.3万元,住房公积金10.92万元、社会保障支出110.39万元、生活补助90.39万元。phP五常市人民政府

  2、商品和服务支出(即公用经费)87.99万元。phP五常市人民政府

  其中:办公费13.3万元、电费1.3万元、邮电费1.09万元、交通费8万元、差旅费5.4万元、招待费0万元、取暖费8万元、维修费27.6万元、劳务费10万元,其他交通非(车补)10.79万元。phP五常市人民政府

三、预算收支增减变化情况说明phP五常市人民政府

民乐乡phP五常市人民政府

2018年财政拨款收入607.95万元,2018年安排预算收入628.56万元,比决算增加20.64 万元,主要原因是职工医疗保险和养老保险增加。2018年财政拨款支出607.95万元,基本支出448.6万元,项目支出63.9万元,2019年预算安排支出628.56万元,比决算增加20.64 万元,主要原因主要原因是职工医疗保险和养老保险增加1、2018年人员工资福利支出139.77 万元,2019年人员工资福利预算安排支出318.72万元,比决算增加47万元,主要原因是人员工资调整。phP五常市人民政府

  2、2018年商品服务支出 43.6万元,2019年商品服务预算安排支出87.99 万元,比决算增加44.39万元,主要增加原因没有安排项目支出。phP五常市人民政府

  3、2018年对个人和家庭补助支出219.26万元,2019年对个人和家庭补助预算安排支出124.99万元,比决算减少94.27万元,主要减少原因是退休人员工资拿到社保开支。phP五常市人民政府

、政府采购安排说明phP五常市人民政府

四;2018年初没有“政府采购”项目,所以没有编制政府采购预算。phP五常市人民政府

、“三公经费”增减变化情况说明phP五常市人民政府

phP五常市人民政府

  按照厉行节约要求, “三公经费”安排支出10.50万元,其中;交通费 8万元,招待费0万元,交通费与上年少安排4万元,车辆保有一辆,公务接待招待安排接待的批次0次,人数安排0人,压缩招待费支出。phP五常市人民政府

六、国有资产使用情况;phP五常市人民政府

  共计197.6万元,其中;房屋54.5万元,小轿车18.5万元,办公桌椅16万元,通用设备109.1万元。经上级批准保留一台小轿车为单位公务用车,还有电脑及打印机等办公设备。phP五常市人民政府

七、预算绩效:phP五常市人民政府

分人员经费和办公经费,人员经费由于单位职工工资发放及稳定,公用经费用于单位正常运转及各项工作的开展。phP五常市人民政府

八、情况说明phP五常市人民政府

  2019年财政预算拨款628.56万元,支出628.56万元。其中phP五常市人民政府

  一般公共服务支出257.48万元phP五常市人民政府

  文化体育传媒12.42万元phP五常市人民政府

  社会保障和就业支出84.16万元phP五常市人民政府

  医疗卫生与计划生育8.79万元phP五常市人民政府

  农林水支出265.71万元phP五常市人民政府

  第三部分 名词解释phP五常市人民政府

  一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。phP五常市人民政府

  文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版方面的支出。phP五常市人民政府

  社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。phP五常市人民政府

  医疗卫生和计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。phP五常市人民政府

  农林水支出:反映政府农林水事务支出。phP五常市人民政府

  第四部分 附五常市民乐乡人民政府2019年部门预算公开报表phP五常市人民政府

  附表:phP五常市人民政府

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